為貫徹落實貴州公司工作會議精神,充分發揮內部審計在加強管理、完善內控、防范風險、提質增效等方面基礎防線作用。12月21日,貴州公司總經理助理王利中攜機關綜合部、財務部、經營管理部有關人員對安順片區西秀項目、黃鋪項目、安順基地、虹晟置業進行內部審計和資產盤點工作。
此次內部審計通過采取查閱項目部會計資料、實物盤點、查證收支事項等方式,全面了解項目收支及財務管理等進展情況,重點審計收入完整性、支出真實性、內控制度有效性、會計檔案保管等方面。
對審計發現的問題及提出意見和建議,項目部將深刻分析原因,制定切實可行的整改方案,認真抓好整改落實。
通訊員:冉殊強
編輯:吳禎
統籌:司肖錦